Добрый день. Подскажите пожалуйста, что можно сделать в такой ситуации или что мы делаем не так. Программа Бухгалтерия КОРП 3.0 (3.0.144.49)
(Фифо, общая)
1) в Июне купили товар на оптовый склад1
Д-41.01 К-60.01
Д-19.03 К-60.01 (принимается к вычету)
2) потом в июне же перемещаем товар на оптовый склад2, меняем способ учёта ндс
Д-41.01 К19.03 (сумма с плюсом, ндс учитывается в стоимости)
3) в сентябре уже опять перемещаем (возвращаем как было) со склада2 на склад1 и опять меняем способ учёта ндс
Д-41.01 К-19.03- с минусом ндс исключён из стоимости мпз. (поставили принимается к вычету)
и вот тут вроде суммы вернулись такие которые были изначально при покупке этого товара и способ учета такой же.
4) и ещё одно перемещение в сентябре, со склада1 на склад2, но способ учёта уже не меняли - оставили Принимается к вычету
Но потом при закрытии месяца в сентябре, программа делает Корректировку стоимости номенклатуры и делает корректировку стоимости списания.
Д-41.01 (скалад2) К-4101 (склад1) сумма ндс по кредету.
В итоге висит сумма ндс на 41 счёте с минусом. Как исправить? сумма эта ни куда не закрывается..